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金蝶标准版年结了如何反结账
我想问一下
金蝶如何
跨年度
反结账
答:
金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账
,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶怎么反结账
两个月金蝶怎么反结账
答:
1、首先搞清楚你是
金蝶
什麼版本的软件!CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS
标准版
,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。2、如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“
反结账
”字样。3、如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“...
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账怎么
操作?
答:
首先,启动金蝶软件,按Ctrl+F12键,直接在弹出的选项中选择“完成”,这样可以进入反结账的环节
。如果你在期末结账时选择了反结账选项,这个过程会更加便捷。对于反过账,你需要同时按下Ctrl+F11(或者如果是Fn键与F11或F12的组合),这样会启动反过账功能。完成反过账后,你可以开始修改那些未经审核的凭...
金蝶反结账怎么
操作
答:
1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面。如果没有设置口令,直接点击“完成”即可
。如果设置了口令,需要输入口令,否则无法继续。2、在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出反过账界面。3、如果Ctrl+F11被系统占用,可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入...
金蝶标准版
年末结账后,
怎样反结账
答:
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的
,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...
金蝶
软件反记账
怎么
做?
答:
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先
反结账
。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...
金蝶
软件
反结账
和反过账
怎么
操作?
答:
1、
反结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
金蝶标准版年结
后发现错误
如何反结账
答:
金蝶标准版年结后发现错误如何反结账,金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原20XX年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的
,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要...
金蝶标准版
年末结账后,
怎样反结账
答:
必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。
金蝶
kis
怎么反结账
答:
反结账
操作步骤;一步 登录
金蝶
软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
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