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金蝶kis专业版如何年底结账
金蝶kis专业版
资产负债表
年末结账
之后不平了?
答:
看看你们的公式是不是改变了,期初余额公式栏,应该是“ACCT("1123","C","",0,1,1,""),你那里可能变成了”=ACCT("1123","JC","",0,1,1,""),手工编辑一下应该就可以了。呵呵,给个分哈,第一次回答人家问题呢!
金蝶KIS
记账王凭证
结账
结到几月?
答:
看你需要什么时候启用这个帐套了,如果8月份启用,需要录入7月底的期末余额,再补入8月份以后的凭证,如果不想补,就直接12月份启用,录入11月期末余额
金蝶kis专业版
过账之后
怎样
反
结账
反过账
答:
1、首先准备好
金蝶专业版
反过账工具。2、用解压工具解压,找到里面的应用程序。3、打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。4、勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。关于反过账工具仅支持系统管理员用户进行批量反过账操作。
金蝶KIS
标准版中,我要把全年的账都反过账,
怎么
操作呢,谢谢!
答:
3)然后反
结账
修改,修改完毕后年结 4)打开新帐套D:\kingdee1\天瑞景兴 .AIS,引入D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS的凭证。引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。如有需要,可以加入
金蝶
交流群,...
金蝶
迷你版已年结后
如何
反
结账
答:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末
结账
。3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶Kis
记账王9.1
版如何
反
结账
答:
登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl+f11,反
结账
是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl+f12 按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9...
金蝶
软件
kis
标准版一年只有2月3月4月三月的账
怎么
建帐套?
答:
从1月1日建帐,起初余额录入等完成设置。然后1月
结账
,然后2月,三月,四月,分别做账。五月以后无新的账务数据了,就可以逐月结账,直至12月末。
金蝶kis
迷你版年结时间太长结不了
怎么
办
答:
金蝶
软件迷你版年结和平时期末结帐是一样的。也是到了12月,进行期末结帐。如图:金蝶迷你版年结出现卡住类似问题有两种情况:第一,软件有多台客户端打开。就会卡住结不下去。如图:第二:凭证数量太大。清理数据过程缓慢。解决办法,等待。或者升级到更高版本的软件。
金蝶KIS
跨年度反
结账
,可以吗?为什么总是显示
答:
标准版不支持跨年度反
结账
金蝶kis
标准
版如何
查询上一年度的明细账
答:
在
年末结账
时,会把上年的账套名称后缀修改为*.AXX的形式,其中XX为上年的年份,比如2009年的账套,就会修改为*.A09,如果是2008年的账套,则为*.A08就可以了。明细账的格式应根据各单位经营业务的特点和管理需要来确定,常用的格式主要有:1、“三栏式”明细分类账 “三栏式”明细分类账的账页...
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