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你对审计的理解和看法
从哪些方面评价
审计
证据的充分性和适当性?
答:
企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。2、经济活动和经济现象是
审计的
对象,也就是审计的内容,经济活动和经济现象的认定代表着被审单位对本单位经济活动的合法合规性或有效性及经济现象的真实公允性的一种
看法
。
审计
局面试常见问题
答:
审计人员冷淡的外表,对被审计者缺乏
理解
,缺乏认同感,高高在上,过分的关注无关紧要的错误,更注重于向人展示所发现的过失,而不是提出改善的建议!需要与被审计部门沟通后,确认是哪种原因进行进一步的调整来确保
审计的
正常进行。二、审计主管及经理 (1)如果要求你进行某项审计,你会怎么安排?面试...
审计
人员面试常见问题
答:
审计人员冷淡的外表,对被审计者缺乏
理解
,缺乏认同感,高高在上,过分的关注无关紧要的错误,更注重于向人展示所发现的过失,而不是提出改善的建议!需要与被审计部门沟通后,确认是哪种原因进行进一步的调整来确保
审计的
正常进行。二、审计主管及经理 (1)如果要求你进行某项审计,你会怎么安排?面试...
浅谈如何提高
审计
技能
答:
如何提高审计技能,是审计业内经常研讨的课题。长时期以来,从事
审计的
专业人员都从不同角度、层次进行了探讨。作为一名审计机关的行政工作者,对如何提高审计技能,也谈一些粗浅的
看法
。 一、找准位置,坚定信念 审计人就要干审计事,这也就是常说的一句俗语“到什么山上唱什么歌”。但是,只是上山唱歌还不行,还要把歌唱...
审计
部竞聘演讲稿
答:
2、因把公司利益放在第一位,对工作比较执着,故有时不注意沟通方式让他人接受,无意中得罪他人。 下面我谈谈竞聘
审计
部经理职务
的理解
、三个
看法
、工作思路及工作展望。 一、对竞聘职务的理解。 内部审计是由单位内部的独立机构和人员对单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前、事中和事后的审查和评价。是为加强...
审计
一般怎么查个人
答:
视具体情况而定
审计
主要是查其个人的资金流,审计查账是指审计人员审核会计凭证、账簿和会计报表,判定其中是否存在差错和舞弊。审计实施方法:盘点法、现场勘察法、询问法、跟踪法、核对法、分析法。现就审计财务查账技巧方面谈
看法
。1、收入不入账、多收少记或少付多记的查账技巧。通常发生于财会制度不...
新
审计
报告准则关键审计事项示例
答:
为了指导实施新制定(修订)的国际
审计
报告准则,国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)于2015 年4月22 日发布了关于关键审计事项的示例,以帮助各个国家和地区的审计师对《国际审计准则第701 号——关键审计事项》(ISA701)的深入
理解和
恰当运用。下面是我为大家带来的新审计报告准则关键审计事项示例的知识,欢迎阅读。 一、...
审计与
财务会计的相互关系如何?
答:
(二)会计
与审计的
目标上存在一致性 会计与审计的工作目标在一定程度上存在关联性,首先,两者均以国家相关法律、法规及规章制度为依据,以会计信息为工作对象,通过对各种违反财经法规的行为加以揭露,向利益相关者提供真实、可靠的财务会计信息,维护利益各方的合法权益;另外,二者最终工作是为达到各自工作...
注册会计师如何实现
审计
目标
答:
注册会计师会设计和执行一系列
审计
程序,以收集充分、适当的审计证据。这些程序包括检查记录、文件和资产,观察被审计单位的运营活动,被审计单位人员沟通。注册会计师能够评估被审计单位财务报表的准确性和完整性。3、形成审计意见 注册会计师会形成审计意见,反映了
对于
被审计单位财务报表的整体
看法
。财务报表...
想写一篇有关
审计的
毕业论文,本人是会计本科的毕业生,不知怎么写才好...
答:
[关键词] 内部控制;内部控制审计;穿行性测试;程序及方法 一、内部控制制度
审计的
主要内容 (一)内部控制审计的定义 虽然内部控制审计由来已久,但国内外学术界和审计实践界对内部控制审计的定义均持有不同的
看法
,尚未形成统一的定论。美国上市公司会计监管委员会发布的《PCAOB审计准则第2号——内部控制...
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