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完善审计体制机制
内控管理制度的十个联动建设主要内容是什么
答:
(七)
完善审计体制
、提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动;(八)查案、破案同处分到位的双向考核制度建设的配套与联动;(九)案件查处与信息披露制度建设的配套与联动;(十)对基层操作风险管控奖(表扬、奖励)惩(惩戒、处分)并举的激励约束
机制
建设的配套联动;案件治理的“六个重点...
如何做好新常态下的
审计
工作的思考
答:
要深刻认识到,内部
审计
作为内部监督体系的重要组成部分.具有预防、揭示和抵御的“免疫系统”功能.通过对信贷资产、财务收支、内控合规、领导干部履行经济责任情况的审计监督.摸清真实情况、揭示风险隐患、反映突出问题和
体制机制
性障碍.并推动及时有效解决,创造效益,增加价值,是提升我行治理能力的重要力量...
审计
在我国经济发展中的重要地位
答:
功能,必须要坚持批判性与建设性相结合,在依法严肃揭露和查处重大违法违规问题的同时,更多的从维护国家经济安全、保障经济社会健康运行、推进民主法治建设的宏观层面发挥
审计
的建设性作用,更多的从制度、体制和机制方面着眼,揭示和反映体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进建设和
完善
有利于经济发展方式转变的
体制机制
...
医院
审计
报告
答:
基于行业持续发展的条件下,各项医疗服务也需要获得现代化医疗设备、药品的支持,并显著提升医院综合医疗水平。虽然医院的多项技术、资源较为丰富,但是在技术资源上,医疗物资、管理资源匹配方面还会受到多种因素的影响。而在医院的经济管理阶段,需要建立
完善
的
审计机制
,通过内部审计的独立工作视角,优化内部...
审计
有问题会处理人吗 审计审出问题怎么处理
答:
对于
审计
发现的管理不规范、
体制机制
制度方面的问题,审计机关会提出具体的审计建议,提请有关主管部门或被审计单位研究采取措施,促进
完善
制度、加强管理和深化改革。近年来,审计机关主要采取以下措施督促整改:——坚持边审计边督促整改。在审计过程中,根据审计发现的情况和问题及时向被审计单位提出整改规范的...
如何
完善
企业财务控制体系
答:
如何
完善
企业财务内控
体制
的意义 一、企业财务内控体制障碍 1.财务管理基础薄弱,财务管理功能缺乏 目前,企业的财务管理基础仍比较薄弱,财务基础管理水平与管理层对财务资料的要求有一定的差距。如财务基础资料的内控标准、
审计机制
、财务战略管理、职位分离原则实施等都存在不同程度的问题。由于不少企业在实际管理过程中,...
效益
审计
的必要性?
答:
开展效益
审计
,正是在对经济活动的经济性、效率性和效果性进行综合评价和考核的基础上,从
完善体制
和创新制度的高度剖析审计中发现的问题,从有利于制度环境建设和建立长效 约束
机制
高度,有针对性地提出 审计建议,为完善体制和 制度创新提供重要的决策信息参考,促进建立有利于经济社会和谐发展的 经济环境。
如何发挥经济责任
审计
的作用
答:
要从根本上发挥经济责任
审计
的职能作用,必须穷根问由,努力发掘
体制
、
机制
和制度层面的问题,着重从以下方面开展审计:1.重大经济决策方面。以决策程序和决策过程为抓手,审计党政领导干部任职期间所作的重大经济决策失误及其执行效果不佳的原因,反映决策制度不
完善
、程序不合规、决策事项落实不到位的根源。...
为什么说国家监察
体制
改革是重大改革
答:
审计
的
体制机制
已经比较健全了,若把审计职能整合到国家监察委员会,可能还有难度。行政系统以外,国家监察委员会还需要整合哪些职能呢?试点方案已经明确检察院的反贪、反渎和预防职务犯罪部门转隶到国家监察委员会,即整建制改变隶属关系,成为国家监察委员会的内部职能部门,这将有助于对国家公职人员涉嫌职务犯罪的行为实施...
如何提高
审计
业务能力
答:
三是剖析案例,
完善机制
。在
审计
中,我们要始终将完善相关管理
体制
、机制作为审计的出发点和落脚点,注重审计情况的综合分析,以取得更好的效果。如在对市直住房公积金的审计中,针对覆盖面不够宽、缴存差异大、预留手续费偏高等问题进行了深度剖析,找出原因,关注市直公积金制度的公平、效益与可持续发展,“...
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