非常风气网www.verywind.cn
首页
审计整改制度建设
审计
工作总结范本
答:
制定完善相关
制度
、办法6项。发出
审计
建议31项,被审单位采纳26项。向主管部门移送案件并处理1起。尚在
整改
落实的资金3735.44万元。完成了城市供热管网改造等27个政府投资项目决算的审计,送审金额37926.89万元,核减造价514.41万元。完成了西兰银综合物流园区基础设施配套工程等53个政府投资项目的招标控制价审计,送审金额...
当阳市
审计
局主要职责
答:
当阳市审计局负责统筹全市审计业务,确保财政收支和相关财务活动的真实、合法和效益。其核心职责在于维护财政秩序,提高资金使用效率,促进廉政
建设
,并保障国家经济和社会的健康发展。审计局对审计结果负有责任,包括对被审计单位的
整改
督促。审计局严格执行审计法律法规,制定
审计制度
并监督实施。制定审计发展...
如何加强工程项目
审计
管理
答:
资料是工程项目
审计
的基础。完整的审计资料,可以全面掌握工程项目
建设
情况,防范审计风险。工程项目审计资料主要包括项目批准文件、招投标资料、中标通知书、建设合同、施工图纸、竣工图纸、设计变更书、工程量清单、工程量签证记录、主要材料单价、竣工决算书、项目建设会议记录和相应管理
制度
等。对审计资料原则...
十堰市
审计
局主要职责
答:
1. 统筹全市
审计
工作,对市级财政收支和相关财务收支进行审计监督,旨在维护经济秩序,提升财政资金使用效率,促进廉政
建设
,保障国民经济健康发展。审计局对审计结果负责,并督促被审计单位进行
整改
。2. 贯彻并实施审计法律法规,参与地方性文件的制定,制定审计执法和管理
制度
,并监督执行。制定并执行审计工作...
建筑工程
审计
的程序内容与技巧「」
答:
4.
审计
工程成本核算及账务处理是否符合《国有
建设
单位会计
制度
》的要求,是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要;建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接,有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。 5.检查建设资金是否专款专用;是否按照工程进度付款;有无挤占、挪用建设项目资金等...
供电所廉洁风险点及防控措施
答:
二、防控措施1. 加强
制度建设
:完善工程建设管理、物资购销及财务管理等相关制度,确保权力运行的规范性和透明度。通过制度的刚性约束,降低廉洁风险。2.强化监督检查:加大对供电所内部管理的监督检查力度,对工程建设、物资购销、财务管理等关键环节进行定期
审计
和专项检查,发现问题及时
整改
。3.加强廉政教育...
贵州省政府投资
建设
项目
审计
监督条例(2020修正)
答:
第五条 政府投资
建设
项目的建设单位和相关单位应当依法接受
审计
监督,履行相关义务。第六条 审计机关应当向本级人民政府和上一级审计机关报告政府重点投资建设项目审计结果,并依法向政府有关部门通报或者向社会公开审计结果。审计机关应当建立完善社会公众投诉举报
制度
,接受社会公众对其履行政府投资建设项目审计...
会计基础工作自查情况报告
答:
2、财务管理
制度
:经与本公司财务沟通,XY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行,内部未制订相应的财务管理制度。 (三)会计基础工作方面: 通过对凭证的检查,主要发现以下问题: 1、会计原始凭证不齐全,如X年6月转账45#中,陕西昊晨
建设
公司的工程款9万元无风险管理部
审计
报告。
整改
建议:根据省公司风险管理部要求,...
山东省
审计
监督条例
答:
发展改革、公安、监察、财政、住房城乡
建设
、国有资产监督管理、税务、工商行政管理、价格等部门和单位,应当协助审计机关依法履行职责。第六条 审计机关依法独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。被审计单位和个人应当自觉接受和配合审计机关的审计监督,依法
整改审计
发现的问题。审计...
保险公司内部
审计
指引(试行)的第三章 职责与权限
答:
(六)定期检查评估内部控制的健全性和有效性,及时受理和处理关于内部控制方面重大问题的投诉;(七)监督内部审计和外部审计所发现重大问题的
整改
和落实;(八)董事会要求的其他工作。第十五条 保险公司总经理在内部审计方面履行以下职责:(一)领导公司内部
审计制度建设
和内部审计工作;(二)确保内部审计...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网