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计提个人所得税的分录怎么做
这些题的
会计分录怎么做
?
答:
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.95 贷:应付账款 16.95 12月14日 借:库存现金 0.8 贷:银行存款 0.8 12月15日 借:应付职工薪酬 0.5 贷:库存现金 0.5 (未超过5000元
个税
起征点无需
计提个人所得税
)12月16日 借:应收账款 20.34 贷:主营业务收入 18 应交税费-应交增值...
计提
工资未发
怎么做会计分录
答:
注:
计提
工资未发,做以上两步即可;计提后未发的工资在应付职工薪酬的贷方,不做任何
账务处理
。等次月发放工资再做处理,如下:3.次月发放工资时 :借:应付职工薪酬——工资;贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)。应交税费——应交
个人所得税
库存现金/银行存款。4.上交杜保:借:应付职工薪酬...
年终奖
会计分录怎么做
答:
发放年终奖的
会计分录
1、
计提
年终奖:借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本 贷:应付职工薪酬 2、发放 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——代扣
个人所得税
银行存款 应付职工薪酬是什么?应付职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括职工工资、...
个人所得税
少
计提
,但是实际扣款却是对的,
怎么
做账?
答:
差额:5.24;该怎么做账?补提就行了。借:生产成本 / 管理费用 等 5.24 贷:应交税费—
个人所得税
5.24 这样应交税费账户余额就清零了。怎么把81元从其他应付款里转出来?红字更正。即按原
分录
用红字冲出。借:生产成本 / 管理费用 等 -81 贷:其他应付款 -81 ...
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