非常风气网www.verywind.cn
首页
金蝶年末结账流程
金蝶
的
结账
是在
年末
用还是月末也结账
答:
在
金蝶
财务软件中,每月月末需要
结账
,
年末
也需要结账,也称“年结”,系统会自动生成年结文件。
金蝶
软件反
结账
怎么做金蝶软件反结账怎么操作
答:
关于
金蝶
软件反
结账
怎么做,金蝶软件反结账怎么操作这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、以前的版本按crtl+F12,新版的点结账,会弹出一个对话框。2、提供反结账的按钮。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
金蝶
财务软件12月
年末
怎么反过帐和反
结账
?
答:
没有办法的 跨年度的是不可能反
结账
和反过账的。 你不妨与相关的技术工程师咨询下。
金蝶
记账王
年末结账
如何到下一年?
答:
点击
年末结账
会自动生成新一年的账套,每年数据都是连贯的,数据一定不要出问题,不然需要重新导入新的账套数据
金蝶
年终12月
结账
不能反结账
答:
你好亲_,很高兴为您解决问题金蝶软件kis标准版年底不小心结账,怎么反
结账金蝶
年底结账后是无法跨年反结账的如果不是在年底十二月份做了结账处理那么需要同时按住ctrl+f一二,执行反结账然后同时按住ctrl+f一一,执行反过账就可以去修改之前错误的记账凭证了修改之后点击保存 ...
金蝶
软件反
结账
怎么操作?
答:
1、反
结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b....
金蝶
软件标准版期末
结账
后怎么报表上没有数据呢
答:
在打开报表,在查看那个选择好期间,然后重算。
我想问一下
金蝶
怎样跨年度反
结账
?
答:
返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反
结账
的操作即可。
金蝶
面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。
金蝶
k3
结账
和反结账的顺序?
答:
结转先后顺序,固定资产,进销存,应收应付,总账。反
结账
先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。
金蝶
软件怎么反
结账
答:
大部分
金蝶
的版本快捷键 反过账:ctrl+F11,反
结账
:crtl+F12
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网