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编制会计分录:
1.购买材料一批,买价20000元,增值税3400元,款项以存款支付15000元,其余款项8400尚未支付,材料验收入库.
2.生产产品向仓库领用原材料35000元.
3.以存款购买一项固定资产,价值29000元.
4.收到某投资者投入资本80000元,存入银行.收到上月应缴帐款6000员存入银行.
5.分配本月应付生产工人工资23800元,应付企业管理人员工资5800元.
6.从银行存款中提取现金30600元.
7.以现金实际支付生产工人和管理人员饿工资29600元.
8.以现金支付零星管理费用500元.
9.以存款支付上月应付帐款4500元,交纳上月应缴税金3000元.
10.本月生产一批产品完工,结转其实际生产成本59800元.
11.计提企业管理部门固定资产折旧2300元,
12.销售产品一批,售价65000元,增值税11050元,款项收到60000元存入银行,其余款项16050元尚未收到.
13.结转已销售产品的销售成本33500元.
14.计提本月应交纳的销售税金4800元.
15.以存款支付本月管理费用5180元,销售费用6220元,财务费用1200元.
16.取得营业外收入900元收取现金.另以现金800元支付营业外支出.
17.计算本月利润总额,按本月利润总额的25%计提应交所得税1400元.
18.以存款归还到期的短期借款30000元,长期借款20000元.
19.月末将本月发生的各项损益,结转"本年利润"帐户.

  1借;原材料 20000
  应交税金-应交增值税(进项税额)3400
  贷;银行存款 15000
  应付帐款 8400
  2.借;生产成本 35000
  贷;原材料 35000
  3.借;固定资产 29000
  贷;银行存款29000
  4.借;银行存款 80000
  贷;实收资本 80000
  借;银行存款 6000
  贷;应收帐款 6000
  5.借;生产成本 23800
  管理费用 5800
  贷;应付工资 29600
  6.借;现金 30600
  贷;银行存款30600
  7.借;应付工资 29600
  贷;现金 29600
  8.借;管理费用 500
  贷;现金 500
  9.借;应付帐款 4500
  应交税金-未交增值税 3000
  贷;银行存款 7500
  10.借;库存商品 59800
  贷;生产成本 59800
  11.借;管理费用 2300
  贷;累计折旧 2300
  12.借银行存款 60000
  应收帐款 16050
  贷;主营业务收入 65000
  应交税金--应交增值税 (销项税额) 11050
  13.借;主营业务成本 33500
  贷;库存商品 33500
  14.借;主营业务税金及附加 4800
  贷;应交税金--应交城市建设维护税 4800
  15.借;管理费用 5180
  营业费用 6220
  财务费用 1200
  贷;银行存款 12600
  16.借;现金 900
  贷;营业外收入 900
  借;营业外支出 800
  贷;现金 800
  17.借;所得税 1400
  贷;应交税金--应交所得税 1400
  18.借;短期借款 30000
  长期借款 20000
  贷;银行存款 50000
  19.借;本年利润 61700
  贷;主营业无成本 33500
  主营业务税金及附加 4800
  营业外支出 800
  营业费用 6220
  财务费用 1200
  管理费用 13780
  所得税 1400
  借;营业外收入 900
  主营业务收入 65000
  贷;本年利润 65900
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第1个回答  2007-12-06
.......不会
第2个回答  2007-12-06
不太清楚

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