录入应收账款期初余额,06-12-05,北京华晨,应收账款,借300000.
2007-01-15 收到北京华晨300000,做了凭证,往来核销的时候只看得到,2007-01-01以后的业务,,看不到期初06-12-05的业务,,怎么会事啊,销06的业务怎么做啊,
这里有两点顺序不能搞错了
1、应收账款期初,一定要在借方
2、收到应收账款在做凭证的时候,要做到货方
只要满足上面两个条件就可以正常枋销
1、应收账款期初,一定要在借方
2、收到应收账款在做凭证的时候,要做到货方
只要满足上面两个条件就可以正常枋销
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