用友,收款单未核销,且跨月了。怎么办?

跨月后才发现上月应当核销的收款单为核销,如果这个月手工核销的话,应收模块生成的账龄余额与总账里的应收明细账余额就不一致了?如何操作呢?求大神解答,多谢多谢

如果总账设置的不允许手动填制应收应付凭证的话那就没问题你直接核销就可以了
如果业务模块和总账模块没有连起来用的话可以让总账那边修改下凭证
收款单核销不涉及成本和费用应该没什么问题。。。追问

应收凭证都是由模块自动生成的。
如果直接进入模块进行手工核销,这样的话账龄少了,总账里的应收账款不变,所以数就对不上了。
还需要什么其他步骤吗?
另外,模块里面有个的制单处理中有个核销制单选项,但是是选不上这个选项的。。

追答

肯定是进入应收模块手工核销了,然后传凭证到总账就行了.没有你想的那么复杂 就这么就行

追问

因为公司加了个调整科目,收款会借调整科目贷应收账款,而是如果没用收到钱,就少了借银行存款贷调整科目这一笔分录,这要调整科目就不平了····

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第1个回答  2014-10-01
登录上月,核算、销售模块取消结账,把收款单核销

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