公司销售给配件客户A,销价为5000元,由于公司没货,所以直接有公司配件的供应商B发货,并且由B代收货款5000元,但是公司需支付供应商B的成本价了3000元,所以供应商B就应给我们公司2000元的利润,现在公司要把这2000元的利润转做给B订购的预付款,请问,这笔业务的会计分录应该怎么做?
把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。
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第1个回答 2020-10-27
什么是会计分录
第2个回答 2020-10-27
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第3个回答 2011-05-13
1、供货商给你开发票3000元
借 库存商品 2564.10
应交税金---进项税额 435.90
贷 应付账款3000
2、你给客户开发票5000元
借 应收账款 5000
贷 销售收入4273.50
应交税金-----销项税额726.50
3、供货商给你出具代收款及预付款证明
借 应付账款 ---供货商 3000
预付账款---供货商2000
贷 应收账款 客户5000本回答被网友采纳
借 库存商品 2564.10
应交税金---进项税额 435.90
贷 应付账款3000
2、你给客户开发票5000元
借 应收账款 5000
贷 销售收入4273.50
应交税金-----销项税额726.50
3、供货商给你出具代收款及预付款证明
借 应付账款 ---供货商 3000
预付账款---供货商2000
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第4个回答 2020-10-27
会计分录怎么做
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