巡察财务问题有哪些

如题所述

汇报如下:
  一、巡察发现存在的问题:
  1、 财务支出联签制度执行不严格,无财务人员审核签字,联签单无签字时间。
  2、 办公采购支出入帐时无购货原始明细清单;
  3、 违反财务制度,财务报销不及时。
  二、整改落实情况
  1、针对发现的问题中心财务人员对所有联签单逐一检查,认真补全财务签字及联签单签字时间,完善财务工作。
  2、督促采购人员及时查找近期原始明细清单,尽力补齐,今后单位要加强财务审批报销制度的执行,对办公采购支出无原始明细清单的一律不予报销。
  3、因我单位属自收自支事业单位,2016年10月停止房屋产权证的发放,2017年4月取消交易手续费后单位无收入,所有开支都需申请财政审核再报县长签字后拨付全月工作经费,今后工作中督促采购人员及时做好全月采购计划,及时向财务申报全月所需工作经费,财务人员及时向财政申请工作经费,与财政沟通逐步理顺人员经费及工作经费的拨付,保证合理开支及时支付。
  今后的工作中,进一步完善财务规章制度,从根本上保证财务工作的严谨规范、合理合法;加强领导及财务人员的学习和培训,努力提高财务人员的业务能力和领导的管理水平。
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