席老师,请问一下:代建项目的账目应该由谁做?是主体单位,还是代建单位?

我单位是事业单位,现有一项目和代建单位签了代建协议,该项目的项目款由财政拨付,现已给我单位拨付部分项目款,分为两部分:财政直接支付和财政授权支付,现在已发生的一些前期费用应该怎么处理?是我单位直接入帐,还是将项目资金拨入代建公司账户?急盼您的指教!谢谢
再问一下:所发生费用的发票应该开给谁?是我单位还是代建单位?

是我单位直接入帐,还是将项目资金拨入代建公司账户?
应该在你单位入账,代建公司做他们的账,两个不能混同或简化。
所发生费用的发票应该开给谁?
谁入账就开给谁,或说谁发生的就开给谁。代建公司与你们是合同关系(招投标双方),你们转付的资金他们再给你们开票,作为他们的收入,你们的成本。追问

谢谢指教!该项目如果由我单位做账,是不是应该专门设一个基建账?还是直接做到单位大帐里面?
另:如果将资金转付给代建公司,我单位计入什么科目?代建公司给我单位的发票应该开列什么名目?
再:代建公司应该给我单位开具什么票据?收据可以吗?如果是正式发票,不是还要承担税款吗,不是无形中增加了成本?

追答

1、先做一个基建账,期末再并到大账中。
2、转给代建公司款项
借:在建工程 / 预付账款
贷:银行存款 等
发票就开建安的,是什么项目就直接写什么。
3、如果是预付款而不是结算,可以开个收到预付款的收据,但最好要换成发票,你们结转预付款用。
给你们的发票是对方纳税,你们不交税。他们的营业收入当然要纳税了,预算中应该包含对方的税金。

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