金蝶k3应收模块隔月怎么反结账

现在是10月份,要把9月份的账结账,提示有9月份的单据生成了8月份的凭证,怎么把8月份的账反结账?

提示是9月的单据生成的八月的凭证,那你要把这个凭证删除掉重新生成,单据和凭证期间要对应啊
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