我是6月份录的期初余额,7月份做的6月份的账,凭证制好了并已审核,记账时出现无可记账的凭证,哪位高人请指点一下。
6月份录的期初余额,7月份做的6月份的账,你应该是把系统的日期更改为6月份的日期后登录账务系统,并入录6月份的凭证、审核、含有出纳的凭证还需要进行出纳签字。接下来记账就行了。
而你在7月份做6月份账的时候,因为你的登录日期可能是7月份,这就使系统认为你录入的凭证是7月份的,6月份未结账、无法记账的现象。而系统规定:上月未结账,可以填制凭证而不可以记账。因此,假使某个月份什么业务都没有发生的话,你也要进行空结账。
以上我是针对用友的情况来说的,希望结你有所帮助。
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第1个回答 2010-07-25
记账时要选择凭证范围月份的,你是以几月份来记账的呢?
希望以上解答能对您有所帮助。
您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。
祝好!
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第2个回答 2010-07-25
用的是哪个财务软件,用友还是金蝶?
金蝶的话有没有结束初始化?
录入凭证时,记账日期和账套是否一致?
金蝶的话有没有结束初始化?
录入凭证时,记账日期和账套是否一致?