公司的复印机是租的,每月租金600,一年7200,发票已开来,钱付了600,怎么做账??

YJX88711:发票该放哪儿?? 发票金额7200

收到发票做如下分录 借:管理费用-办公费 7200
贷:其他应付款-租金 7200

支付时
借:其他应付款-租金 600
贷:现金 600

这是按月支付的分录
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-27
借:管理费用-办公费 600
贷:现金 600
收到发票直接进费用了,还预提什么啊?你不嫌麻烦吗?
借:待摊费用 7200
贷:其他应付款 7200
每月摊销
借:管理费用 600
贷:待摊费用 600
借:其他应付款 600
贷:现金 600
第2个回答  2010-07-27
我租给你吧。买一台新的才多钱。有人吃回扣了。
第3个回答  2010-07-27
借:销售费用/管理费用-办公费 600
贷:库存现金 600
第4个回答  推荐于2021-01-27
1.如租金没有跨年,则借:管理费用7200 贷:其他应付款-某某7200,付款时冲其他应付款就可以了。
2.如租金跨年了则借:管理费用 本年度应尽的费用
借:其他应付款(或其他应收款,总之挂账就可以了,金额为 下一年度应负担的)
贷:其他应付款 -某某 7200
付款时冲“其他应付-某某”就可以了
下年度 借:管理费用(本年度应负担的金额)
贷:其他应付款(或其他应收款)
看了是否晕?唉,没办法,新准则把待摊和预提两科目取消了,要不然就明晰了
发票附在此笔业务的第一笔分录后面直接入账,你可不要放起来,发票放跨年了就是废纸一张本回答被提问者采纳

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