求小企业公司财务,会计制度一份

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一、 现金管理制度
1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经总经理审批后到财务支取。
2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。
3. 劳务工资发放时间定为每月二十日。
4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。
二、 支票管理制度 :没有特殊情况最好不要收取支票,如果必须收支票,则支票必须符合以下要求方能收取 :
①不能撕毁,破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。
三、 银行存款制度:
存折与密码分开保管,一人管理密码,一人管理存折,需要提取现金时,财务向总经理提交申请,申请批准后,两人同时提取。
四、费用申请及报销
1.采购人员 购买日用品、办公费用等管理费用,(注意采购物品必需为两人同时)需经办人在原始发票背面签字后,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3. 招待费用的报销:必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“费用报销单”,由部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。
八、 报销时间及报销凭证的规定
1. 发生费用凭证在三十日内报销。
2. 所有填制的报销单据,应字迹清楚、不能涂改,否则财务不予受理。
3. 由外部取得的报销凭证,最好是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据,(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)报销凭证抬头一定要写上单位名称:烟台斯迈普网络科技有限公司。。
4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。
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第1个回答  2009-04-17
到网上一搜、一改就成为你自己的了!

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