如题所述
按现金要求,当日发生的必须账实一致。所以说预支5000元应在发生日当天入账。等报销后再冲账。追问
我知道需要记现金帐,但我的想法是能不能先进行分录处理
追答可以。
借:其他应收款-某人
贷:库存现金
回来后报销,
借:管理费用
贷:其他应收款-某人
能不能先不分录处理???
追答不做分录也可以。就是账实不符了。自已记着呗,很多企业也是这么做的。
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第1个回答 2017-05-20
最好入账。
借其他应收款-差旅费借支***,贷现金。追问
借其他应收款-差旅费借支***,贷现金。追问
但是,好像我们单位都没有做入账处理,他们平时好像都不怎么用会计软件处理?难道都是最后一起处理??
追答月内的还好说,当月就处理完成了。
如果跨月的,那现金余额就是虚的了。