发现账上的应交税金和申报表不一致怎么办

次年才发现账上的应缴税金与申报时的数据不一致,相差几分钱,为前期财务系统自动分配收入和税金时的差异。请问这个在本年发现怎么处理,次年发现有该如何处理。

几分钱不需要专门处理,在下月申报时,按正确计算的金额申报缴纳,按实际申报缴纳的金额减去或加上(看余额是在哪方)做分录计提税金。追问

现在是2013年1月份,发现2012年的有差异,主要是涉及到退税表格收入和税金的问题,如果按PBC报表,收入和税金就对不上,所以我只好按申报表上的数据,担心到时候审查起来又麻烦。所以请问应该是按照申报数据填吗?

追答

按申报数据填。

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第1个回答  2013-01-18
无必要处理,小差额没关系,属于正常范围。你处理了下次可能还会岀现,所以不处理反倒比较妥当。
当然时间长了,比如一年处理一次就很恰当。
第2个回答  2013-01-18
需要依正确的金额调整账簿

可以通过

借;营业收入
贷;应交税费-应交增值税(销项税额)

这样的分录来调整收入和税款的差额。

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