固定资产和待摊费用怎么账务处理?

因固定资产有很多,要怎么设置明细账页呢?也就是说固定资产的下级科目怎么设置?累计折旧和待摊费用有人见意我在EXCEL上做原值,折旧额等,然后明细账本上只登一个总科目,摘要写清楚就是了,不用二级科目分设账页,这样做对吗?

固定资产有很多的话,你可以按照部门等来分.比如说分为:生产部\销售部等等,这样你只要分几个大类就好了.比如说,买了一台电脑,是生产部用的.可以计为:借:固定资产_生产部. 就没有必要写电脑了.累计折旧和待摊费用有人见意我在EXCEL上做原值,折旧额等,然后明细账本上只登一个总科目,摘要写清楚就是了,不用二级科目分设账页,这样做对吗?这样做也是可以的.但是,你每个月的话,你要记清楚哪个固定资产摊了没摊等.我做帐我也是建一个EXCEL表格,然后在表格中列明固定资产的原值等.比如就刚刚举例的电脑,我会在表格中写道:电脑,原值多少元,摊销了多少钱,计入什么部门.做帐的时候,就:贷:待摊费用_生产部. 其实这是个人记帐的问题.我觉得吧,能简单的旧简单,没有必要弄那么复杂
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第1个回答  推荐于2016-06-24
支付房屋装修费用时,超过一年的:
借:长期待摊费用-房屋装修费
贷:银行存款-*行
摊销时根据房屋使用部门:
借:制造费用- 房屋装修费
贷:长期待摊费用-房屋装修费

借:管理费用(营业费用)- 房屋装修费
贷:长期待摊费用-房屋装修费
第2个回答  2013-09-11
这样做可以。

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