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你对审计的理解和看法
对银行内部
审计
工作总结有什么
看法
?
答:
限公司合作,以此强化内部
审计
。
对于
银行内部审计工作总结
的看法
:商业银行内部审计工作作为防范金融风险与危机的基础和关键,不仅是在我国,每当审计机关开展全面审计之前都有一个对银行内审制度的检查和测试的步骤,以
了解
银行内部组织机构的完善性及会计信息的真实可靠性;同时,其他各国的监管...
审计
要情怎么撰写
答:
对审计
发现的问题事项能不能上报要情、要不要上报要情、该不该上报要情等问题要把握好尺度。一是审计组要把握好问题事项是否上报要情的主动权,及时提出审计组的意见或
看法
;二是法制机构对审计组的意见或建议及上报材料要积极复核审查,把握好问题事项的定性权和建议权;三是基层审计机关主要领导要把握好问题事项是否...
浅谈工程项目
审计的
几个重点和环节
答:
本人结合工作实际,就如何针对项目全过程进行跟踪
审计
,如何加强和注重内部控制的执行,谈几点肤浅
看法
和思考。建设项目内部控制制度是指为加强施工项目各环节和各项目管理部门之间的相互关系、相互制约而建立的一系列程序、制度、方法和措施的总称。内部控制审计是对建设项目内部控制的健全性、可靠性、有效性和...
审计的
基本职能有
答:
审计具有经济监督、经济评价和经济鉴证的职能。审计职能是审计自身固有的,但并不是一成不变的,它是随着社会经济的发展,经济关系的变化,审计对象的扩大,人类认识能力的提高而不断加深和扩展的。研究审计职能的目的, 是为了更准确地把握审计这一客观事物, 以便于确定审计任务, 有效地发挥
审计的
作用和...
审计
局面试常见问题
答:
审计人员冷淡的外表,对被审计者缺乏
理解
,缺乏认同感,高高在上,过分的关注无关紧要的错误,更注重于向人展示所发现的过失,而不是提出改善的建议!需要与被审计部门沟通后,确认是哪种原因进行进一步的调整来确保
审计的
正常进行。二、审计主管及经理 (1)如果要求你进行某项审计,你会怎么安排?面试...
对酒店
审计
工作
的看法
答:
可以要求公司给你上财务软件,可减轻你的劳动强度.再给你一份位职责希望能对你有些帮助.岗位职责 1. 细查酒店各项收入单据,保证其及时、正确、合法。2. 检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节。保证各个环节的完整性和合法性。3. 为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料。4. 交接、...
高校
审计的
作用
答:
内部审计逐步得到了高校领导层的重视。高校内部各项内控制度正在逐步建立或已趋于完善,内部审计为此起到了积极促进作用,也取得了较好的经济效益,本文就内部审计如何保障高校事业健康发展谈几点
看法及
建议。 一、内部
审计的
定义职能 对内部审计科学界定,一直是国内外学术界和实务部门所研究和关注的,也是内部审计立法首先要...
论内部
审计与
外部
审计的
区别和联系
答:
三是
审计
作用的范围不同 内部审计所发挥的作用一般仅局限于组织内部,只有当正确的审计结论和建议被采纳并及时采取改进行动时,才会产生具有建设性的实际效果。内部审计人员对生产经营管理所持的观点
和看法
一般不向外界透露,具有一定的保密性。而外部审计人员对财务会计报表所表述的审计意见和结论要公布于众...
审计
意见一般是什么
答:
三、其他相关事项的审计意见 审计任务可能还涉及其他与审计对象相关的特定事项,例如特定业务、项目或合同的审计。对于这些事项,审计人员会根据具体情况发表意见,提出针对性的建议
和看法
。审计意见是审计人员基于专业知识和经验,
对审计
对象进行的全面、客观的评价和建议。其目的在于帮助审计对象发现问题、纠正...
审计
具有哪几大基本功能?各功能含义是什么
答:
而客观地收集和评估证据,并将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程。经济活动和经济现象的认定:经济活动和经济现象是
审计的
对象,也就是审计的内容。经济活动和经济现象的认定代表着被审单位对本单位经济活动的合法合规性或有效性及经济现象(如会计资料)的真实公允性的一种
看法
。
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