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完善审计体制机制
健全党什么的监督体系
完善
权力监督制约
机制
答:
完善
派驻监督
体制机制
。推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督统筹衔接,健全人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督制度,发挥
审计
监督、统计监督职能作用。以党内监督为主导,推动各类监督有机贯通、相互协调。完善权力配置和运行制约机制。坚持权责法定,健全分事行权、分岗设权、...
如何发挥经济责任
审计
的作用
答:
要从根本上发挥经济责任
审计
的职能作用,必须穷根问由,努力发掘
体制
、
机制
和制度层面的问题,着重从以下方面开展审计:1.重大经济决策方面。以决策程序和决策过程为抓手,审计党政领导干部任职期间所作的重大经济决策失误及其执行效果不佳的原因,反映决策制度不
完善
、程序不合规、决策事项落实不到位的根源。...
陕西省
审计
厅的内设机构
答:
(二) 法规处负责草拟及修改和报批地方性审计法规、规章,研究财政经济方面的法律法规、政策规定和立法协调;负责
审计体制机制
和工作方式方法调查研究工作,提出并组织落实加强和改进审计工作的政策性建议和措施;组织起草省厅制定的规范性文件;组织对设区市级审计机关审计执法和质量检查及考核;负责审计行政...
如何做好高效清廉的
审计
队伍建设
答:
树立
审计
监督“全覆盖”观念。按照四中全会提出的“实现审计监督全覆盖”要求,审计人员需要一专多能,跳出“会计”看“审计”,跳出“账面”看“全面”,要培养审计人员宏观思维和战略思维,提高分析能力和综合素质,深入研究分析政策贯彻落实、公共资金绩效、经济安全和民生生态等问题,从
体制机制
制度层面发现...
企业内部
审计
的“双提双降”问题
答:
2.建立与现代企业制度相适应的内部审计管理模式,增强内部审计的独立性。现代企业制度要求要有
完善
的公司法人治理结构,而独立的内部审计是公司法人治理结构的一个重要组成部分。因此,国有企业应与国际接轨,在建立有效的公司治理
机制
的前提下,不断深化企业内部
审计体制
改革,建立垂直。独立、权威、科学的...
审计
工作会议上的讲话材料
答:
二、把握大局,突出重点,认真落实今年的
审计
工作任务。 进入“十一五”,适应经济转型、社会转轨、政府职能转变的现实需要,审计工作将面临新的形势和要求。一是随着市场经济
体制
的不断
完善
,审计工作的任务越来越重。近年来,虽然我市审计工作取得了很大成绩,但就 财经 领域而言,不完善、不规范、不严格的问题还是仍然存在...
如何抓好作风建设把握
审计
监督重点
答:
严格管理,严格监督,强化约束
机制
,才会正气上升,有凝聚力和战斗力。一是要加强制度建设,健全规范和约束机制。要结合
审计
工作性质和特点,逐步建立以审计决策、审计管理和业务规范为核心的制度管理体系,权责明确、行为规范、监督有效、公正透明的审计执法
体制
,“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”...
稽核在商业银行中的作用
答:
我国商业银行公司治理尚处于初期发展阶段,内部
审计
在公司治理结构中发挥作用还缺乏相应的法律基础,审计规章制度建设也不够健全;审计委员会
体制机制
建设有待
完善
,作用有待进一步发挥;内部审计运行机制,以及审计派驻机构的管理职责、模式、考核机制等有待进一步完善。二是关注的业务和领域不够,关注风险管理的深度不够。合规...
如何发挥国企监管中的
审计
功能
答:
再次,国有企业
审计
要揭示影响国家信息安全、生态环境安全问题。最后,由于国有企业承担了大量的社会责任和公共政策责任,关系到民生安全和政治生态,因此国有企业审计还要揭示企业社会责任和公共政策责任履行情况。 (三)注重企业
体制机制
的改革和
完善
,发挥国有企业审计的“抵御性”功能。 目前,我国在经济转轨时期对于体制...
如何加强内部控制与管理 提升企
答:
(五)建立内部报告制度,
完善
内部
审计体制
为满足企业内部管理的时效性和针对性,企业应当建立内部管理报告体系,借助管理会计手段,如实反映经营状况,及时披露相关重要信息。内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构,在某种意义上讲是...
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