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金蝶kis专业版如何年底结账
金蝶kis专业版
过账之后
怎样
反
结账
反过账
答:
1、首先准备好
金蝶专业版
反过账工具。2、用解压工具解压,找到里面的应用程序。3、打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。4、勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。关于反过账工具仅支持系统管理员用户进行批量反过账操作。
金蝶KIS
年底
结帐后,
如何
查看结帐前的资产负债表
答:
也就是你上年的数据找不到了(非
专业
人士)。
年底
12月份只需过账
结账
损益,然后再复制一个帐套再结转新帐套。资产负债表直接看上一年的资产负责表就可以了。负债过多的企业,如果资金链出现断裂,往往对其打击力度是致命的。因而,负债类项目通常是越少越好,代表企业不用为未来的资金偿还而犯愁。
金蝶kis版如何
修改年初数
答:
1、打开
金蝶KIS
软件,在登录窗口中输入账户名和密码,点击【确定】。2、进入软件主页以后,在主业左侧一栏是管理模块,点击【采购管理】模块。3、然后在右侧区域下方找到【供应商】,点击该图标,如图所示。4、然后在弹出来的窗口中找到【新增】按钮。这时弹出供应商的新增窗口,按照图示的顺序完成新供应商...
金蝶
财务软件
怎么
反
结账
,怎么反过账
答:
金蝶
是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才...
金蝶kis专业版
资产负债表
年末结账
之后不平了?
答:
看看你们的公式是不是改变了,期初余额公式栏,应该是“ACCT("1123","C","",0,1,1,""),你那里可能变成了”=ACCT("1123","JC","",0,1,1,""),手工编辑一下应该就可以了。呵呵,给个分哈,第一次回答人家问题呢!
金蝶KIS
年底
结帐后,
如何
查看结帐前的资产负债表
答:
也就是你上年的数据找不到了(非
专业
人士)。
年底
12月份只需过账
结账
损益,然后再复制一个帐套再结转新帐套。资产负债表直接看上一年的资产负责表就可以了。负债过多的企业,如果资金链出现断裂,往往对其打击力度是致命的。因而,负债类项目通常是越少越好,代表企业不用为未来的资金偿还而犯愁。
金蝶年末怎么
数据备份自动生成下一年帐套
答:
看什么版本,
金蝶KIS
迷你版、金蝶KIS标准版,每年最后一个月
结账
自动生成一个新帐套。金蝶KIS商贸版
专业版
旗舰版 K3之类的几年的帐套可以存在同一个帐套里面
金蝶KIS
标准
版年底结账
发现问题 :检查科目余额表的数据
答:
您好,资产负债表不平可以和科目余额表对比,找出差异在哪里后再修改公式。为了更有效解决您的问题,建议您通过“
金蝶
桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师...
金蝶
软件
结账
常见问题
答:
金蝶kis
迷你版年结操作流程 1 进入金蝶kis迷你版账套--账务处理--凭证过账--结转损益(系统自动生成一张转账凭证)得出本年利润的余额。 2 凭证录入--手动输入一张把本年利润结转到未分配利润的凭证。 3 把系统生成的转账凭证和结转本年利润的凭证进行过账。 4 期末结账。 5
年末结账
完成后,系统还会在原账套的...
金蝶KIS
记账王凭证
结账
结到几月?
答:
看你需要什么时候启用这个帐套了,如果8月份启用,需要录入7月底的期末余额,再补入8月份以后的凭证,如果不想补,就直接12月份启用,录入11月期末余额
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