出口转内销怎么申报增值税

比如说出口发票是一千,开出发票时有申报增值税中的免抵退。后因过了退税期所以只能转内销,当时是通过“未开票收入”增加了一份总金额为一千的记录,但是免抵退应该要做一笔负数的一千,但是不知道怎么处理

出口发票已开,现在需转内销,转为内销的收入一般填在附表一中的开具普通发票一栏。来自:求助得到的回答
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