我用金蝶软件做帐,3月份已经过账,现在做的是四月份的,但是对账的时候发现3月份有很多帐是错误的,我还能反结账吗??
可以啊,先ctrl+F12 反了结帐,再CTRL+F11反过帐,这样就可以修改3月,如再须修改2月份的,再CTRL F12.....如此类推!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答 2010-06-28
可以的,如果是金蝶KIS迷你标准系列的,在帐务处理界面 点击CTRL+F12,反结帐
如果是SQL数据库的,则需要在期末结账部分点击反结帐。
如果是SQL数据库的,则需要在期末结账部分点击反结帐。
第2个回答 2010-06-28
可以,直接反结账就行了。
第3个回答 2010-06-28
只能逐月反结账!
第4个回答 2010-06-28
可以啊,随时都可以反结账啊!对照软件使用书看步骤操作。应该是F12吧?忘记了